Sai sót, sai phạm trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ

Chủ đề   RSS   
  • #40492 15/12/2008

    mdfgialai

    Lớp 1

    Gia Lai, Việt Nam
    Tham gia:24/11/2008
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 2905
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Sai sót, sai phạm trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ

    CNhánh em mua hàng của công ty trực thuộc, trong quá trình thì công ty xuất HĐ. và fax về thi Chi nhánh kê khai thuế. Cuối tháng thì HĐ liên 2 bị mất do vận chuyển. nếu chi nhánh kê khai thuế đầu vào thì có bị sao không? và cách giải quyết như thế nào cho phù hợp? Xin cảm ơn!
    Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 26/09/2010 11:50:50 AM Cập nhật bởi navelvu ngày 25/05/2010 05:28:58 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 04/03/2010 03:28:33 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 09:48:10 AM
     
    171600 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

10 Trang «<678910>
Thảo luận
  • #42150   22/10/2009

    phuong_thaoln
    phuong_thaoln

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Xuất Hoá đơn GTGT sau khi tiền công trình đã về tài khoản

    #ccc" align="center">

    Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

    Các bài viết không dấu sẽ bị xem là bài viết vi phạm!
    Bài viết vi phạm sẽ bị xóa!

    Xin hỏi Quý luật sư trong trường hợp sau: Công ty tôi là đơn vị thi công CTrình xây dựng, sau khi nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành, chủ đầu tư đã chuyển tiền vào tài khoản công ty. Từ đó đến nay đã được 6 tháng mà kế toán vẫn chưa xuất hoá đơn GTGT, số tiền thuế lên đến 2tỷ. Xin hỏi quý luật sư rằng công ty tôi có bị coi là trốn thuế không? và theo luật thuế mới sẽ bị xử phạt như thế nào? Phải xuất ngay hoá đơn GTGT hay xuất giải rác trong các tháng tới có được không? Mong quý luật sư giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn !

     
    Báo quản trị |  
  • #42151   17/10/2009

    phuong_thaoln
    phuong_thaoln

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Sao không có ai giúp tôi vậy? Hu hu
     
    Báo quản trị |  
  • #42152   22/10/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC thì doanh thu của các công trình xây dựng được ghi nhận khi công trình, hạng mục công trình hay phần việc công trình hoàn thành bàn giao. Trường hợp đơn vị bạn ký hợp đồng nghiệm thu theo hạng mục công trình hoặc phần việc thì sau khi hạng mục hoặc phần việc được nghiệm thu thì đơn vị bạn phải lập ngay hoá đơn cho hạng mục hoặc phần việc hoàn thành (kể cả trường hợp khách hàng chưa lấy hoá đơn) đồng thời kê khai tính thuế GTGT cho khoản doanh thu này.

    Trường hợp đơn vị bạn chưa lập hoá đơn cho khoản doanh thu phát sinh mà cơ quan thuế kiểm tra phát hiện ra thì hành vi này có thể bị coi là trốn thuế. Mức xử phạt bạn có thể xem chi tiết trong Thông tư 61/2007/TT-BTC

    Trường hợp đơn vị bạn tự phát hiện ra, đơn vị bạn có thể lập hoá đơn và kê khai bổ sung theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC

     
    Báo quản trị |  
  • #42159   22/10/2009

    lekimchung
    lekimchung

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:08/05/2009
    Tổng số bài viết (8)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    sai phạm về hóa đơn GTGT

    Em chào các bác tư vấn luật.
    Các bác cho em hỏi vấn đề này một chút với. Chả là công ty em đang mắc phải một tình huống vô cùng khó khăn như sau: Bên em là đơn vị xây dựng nên phải hạch toán chi phí giá thành. Vì vậy phải đòi hỏi chi phí phải có hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ. Giờ bên em bị mắc phải 1 công ty ma đã bỏ trốn nên cơ quan thuế đã có Biên bản truy thu số thuế GTGT và ra văn bản phạt công ty em bằng đúng số doanh thu ghi trên hóa đơn đó. Giá trị doanh thu trên hóa đơn đó rất lớn. Nếu bị phạt như vậy thì bên em "chết" mất. Em muốn hỏi cơ quan thuế phạt như vậy có đúng không? Điều này có quy định ở đâu không? Em rất mong được các bác tư vấn gấp? Xin chân thành cảm ơn các bác...
    Cập nhật bởi LawSoft02 vào lúc 22/10/2009 09:34:09
     
    Báo quản trị |  
  • #42160   22/10/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Đơn vị bạn sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để kê khai chi phí, kê khai khấu trừ thuế GTGT nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ngoài việc đơn vị bạn bị truy thu số thuế GTGT đã kê khai khấu trừ, đơn vị bạn còn bị phạt 1 đến 3 lần tiền thuế tuỳ theo mức độ vi phạm lần đầu hay nhiều lần.

    Khoản chi phí theo hoá đơn n ày nếu có phát sinh thực thì bị ấn định chi phí, nếu không phát sinh thực thì bị loại trừ khỏi chi phí.

    Việc bạn nêu là công ty bạn bị phạt bằng doanh số ghi trên hoá đơn thì có thể mình chưa được đọc ở đâu.

    Để tìm hiều thêm, bạn nên tham khảo thêm Thông tư 61/2007/TT-BTC

     
    Báo quản trị |  
  • #42212   03/11/2009

    Chuongamc
    Chuongamc

    Sơ sinh

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:29/10/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hóa đơn viết nhầm thuế suất từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2009

    Công ty tôi có sản xuất SP Bột đá trắng CACO3 có hàm lượng CACO3 trên 98%. Theo TT13/2009 của BTC thì Hoá chất cơ bản CACO3 được giảm 50% thuế suất GTGT. Nên Cty tôi và các công ty trên cả nước đều áp dụng giảm 50%. Đến tháng 9/2009 Tổng cục thuế hỏi bộ công thương thì được biết bột CACO3 không phải là Hoá chất cơ bản, không được giảm 50% thuế suất GTGT. Bây giờ Cục thuế tỉnh yêu cầu chúng tôi phải kê khai bổ sung từ T2 đến tháng 8. mà số lượng hoá đơn đã xuất rất nhiều rất khó điều chỉnh lại.  Chúng tôi thấy rằng trường hợp này do Văn bản luật chưa rõ ràng chứ không phải lỗi của Doanh nghiệp, kể cả cơ quan thuế cũng không biết nên để các DN áp dụng trong thời gian dài, nay lại bắt DN phải điều chỉnh bổ sung và còn phạt doanh nghiệp nộp chậm thuế. Xin hỏi chúng tôi phải làm như thế nào?
    Cập nhật bởi LawSoft02 vào lúc 29/10/2009 17:21:09
     
    Báo quản trị |  
  • #42213   03/11/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Mặt hàng của Công ty bạn là Bột đá khác hẳn với Caco3 trong danh mục hoá chất cơ bản. Có thể bạn bị hiểu lầm bột đá trắng là hoá chất cơ bản Caco3 vì Bột đá có hàm lượng Caco3 khá cao cộng thêm đó là một số tạp chất khác nhưng phải qua kỹ thuật loại bỏ các vi tạp chất mới trở thành Caco3 tinh khiết.

    Mặt hàng bột đá và hoá chất đều có thuế suất thuế GTGT 10%; Riêng mặt hàng hoá chất cơ bản được giảm 50% theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC

    Trường hợp đơn vị bạn đã xuất mặt hàng bột đá với thuế suất 10% X 50%. Nếu cơ quan thuế chưa tiến hành kiểm tra quyết toán thuế tại đơn vị bạn  thì bạn có thể thu hồi hoá đơn để lập lại và kê khai bổ sung theo hướng dẫn tại công văn 3267/TCT-CS. Trường hợp đơn vị bạn còn được khấu trừ thuế mà việc kê khai bổ sung không làm tăng số thuế phải nộp thì bạn không bị tính tiền phạt nộp chậm tiền thuế theo hướng dẫn tại công văn số 4247/TCT-CS

     
    Báo quản trị |  
  • #42239   16/11/2009

    phuocan13
    phuocan13

    Sơ sinh

    Gia Lai, Việt Nam
    Tham gia:11/08/2009
    Tổng số bài viết (24)
    Số điểm: 450
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 3 lần


    mất hoá đơn qua đường bưu điện

    Luật sư có thể tư vấn giúp tôi 2 vấn đề này không? DN tôi được 1 công ty trong TP gửi HĐ qua đường bưu điện nhưng đã bị thất lạc, bây giờ tôi phải làm gì?

     
    Báo quản trị |  
  • #42240   09/11/2009

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Khi không có hóa đơn, công ty bạn không có chứng từ để chứng minh hàng hóa đầu vào.Công ty bạn chưa nhận được hóa đơn, nên bạn phải yêu cầu bên bán cấp hóa đơn cho lô hàng đã mua. Việc thất lạc hóa đơn qua đường bưu điện không miển trừ nghỉa vụ cấp hóa đơn của bên bán ,
     
    Báo quản trị |  
  • #42241   16/11/2009

    Khanglawyer
    Khanglawyer

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:21/05/2008
    Tổng số bài viết (24)
    Số điểm: 120
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 6 lần


    Chào bạn
    Bạn có thể tham khảo thêm TT120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002

    "...b- Các trường hợp khác:

    - Tổ chức, cá nhân mua hàng làm mất hoá đơn mua hàng bản gốc (liên 2) do hoàn cảnh khách quan như: Thiên tai, hoả hoạn, bị mất cắp; khi xẩy ra mất hoá đơn trong các trường hợp nêu trên, tổ chức, cá nhân phải khai báo, lập biên bản về số hoá đơn bị mất, lý do mất có xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp thiên tai, hoả hoạn, xác nhận của cơ quan công an địa phương đối với trường hợp bị mất cắp. Hồ sơ liên quan đến hành vi làm mất hoá đơn gồm:

    + Công văn, đơn của tổ chức, cá nhân về việc làm mất hoá đơn.

    + Biên bản mất hoá đơn mua hàng.

    + Bản sao hoá đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.

    ..."

     
    Báo quản trị |  
  • #42314   22/12/2009

    tanhunglaw
    tanhunglaw

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/11/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    hóa đơn giá trị gia tăng do người không có thẩm quyền ký thì xử lý như thế nào?

    trong trường hợp hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 xuất cho khách hàng nhưng phần chỉ tiêu thủ trưởng lại do người không có thẩm quyền ký và đóng dấu công ty. sự việc chỉ được phát hiện sau khi hóa đơn đã được xuất cho khách hàng. như vậy trong trường hợp trên thì tờ hóa đơn có được dùng làm căn cứ để tính thuế khộng và việc xử lý sẽ như thế nào?
     
    Báo quản trị |  
  • #42315   22/12/2009

    tranvanhai40564073
    tranvanhai40564073

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:04/12/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 30
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hóa đơn gtgt là chứng từ kê khai thuế con dấu của doanh nghiệp thể hiện giá trị tài sản của DN và do giám đốc lắm giữ. Chính vì vậy nếu người được ủy quyền ký hóa đơn trên HDGTGT thì dấu của DN phải đóng treo liên hai bên trái. $0Trong trường hóa đơn đóng dấu DN mà do người không có thẩm quyền ký thì bạn phải lập biên bản  thu hồi hóa đơn và biên bản hủy hóa đơn?$0 $0rất mong được sự tham luận các bạn!$0 $0$0 $0
     
    Báo quản trị |  
  • #42334   09/12/2009

    Nguyenlan0706
    Nguyenlan0706

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:09/12/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Mất hóa đơn đầu vào đã báo cáo thuế

    Chào các luật sư. Tôi làm mất 2 hoá đơn GTGT liên 2 nhưng đã báo cáo thuế tháng 1/2009. xin chỉ giúp các bước để báo cáo cho cơ quan thuế biết. cần những biên bản gì ạ? và cho hỏi như thế thì 2 hoá đơn đó có được khấu trừ thuế hay không. xin chỉ dẫn giúp và gấp huhu
     
    Báo quản trị |  
  • #42335   09/12/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Mất hoá đơn GTGT

    Câu hỏi của bạn nêu không rõ là bạn mất hoá đơn GTGT liên 2 là hoá đơn mua hàng hay bán hàng. Tuy nhiên, việc đầu tiên bạn phải làm Báo cáo mất hoá đơn theo mẫu BC-21/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty bạn và kê khai 2 số hoá đơn mất trên Báo cáo sử dụng hoá đơn (nếu là hoá đơn bán hàng)

    Nếu là hoá đơn mua hàng thì bạn  phải liên hệ với đơn vị bán hàng xin bản photo hoá đơn liên 1 của hoá đơn để tính vào chi phí, số thuế GTGT của 02 hoá đơn này của bạn không được khấu trừ thuế đầu vào theo hướng dẫn tại Công văn số 544/TCT-CS. Bạn phải thực hiện khai bổ sung điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ của 2 hoá đơn này.

     
    Báo quản trị |  
  • #42336   21/12/2009

    snowkt
    snowkt

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:10/12/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hóa đơn GTGT bị sai kê khai thuế ?

    Chao LS, LS sư cho tôi hỏi: Hiện tại công ty tôi đang có 2 hóa đơn GTGT bị sai. Gần đến ngày báo cáo thuế nên tôi định kê khai bình thường, sang tháng sau lập biên bản hủy rồi điều chỉnh lại. Nếu làm như vậy có được không? Nếu được thì số tiền kê khai ghi theo số tiền trên hóa đơn hay ghi số tiền đúng với thực tế?
    LS cũng có thể gửi trả lời vào địa chỉ: kimtuyet07@gmail.com
    Mong LS giúp tôi. Cảm ơn LS.
     
    Báo quản trị |  
  • #42337   11/12/2009

    mhuyen2007
    mhuyen2007

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:10/12/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Quy định thanh toán qua ngân hàng!

    Công ty Em mua hàng từ T12/2008, giá trị trên 20triệu, hoá đơn xuất vào T12/2008 nhưng T1/2009 Cty Em mới kê khai thuế và trả tiền mặt vào T1/2009. Như vậy Cty Em có nhất thiết phải thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế?
    Xin LS có thể trả lời giúp Em vào mail : mhuyen2007@yahoo.com.
    Em cám ơn nhiều!
     
    Báo quản trị |  
  • #42338   12/12/2009

    ketoan4u
    ketoan4u

    Sơ sinh

    Đăk Nông, Việt Nam
    Tham gia:11/12/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hóa đơn GTGT bị sai kê khai thuế ?

    Nếu hoá đơn bị sai bạn nên lập biên bản huỷ hoá đơn và yêu cầu bên bán xuất lại hoá đơn khác.Thời hạn kê khai đối với hoá đơn GTGT chậm nhất là 6 tháng tính từ tháng xuất hóa đơn. Bạn tham khảo luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ban hành ngày 3/6/2008,thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008
     
    Báo quản trị |  
  • #42339   21/12/2009

    betty88
    betty88

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:05/12/2009
    Tổng số bài viết (20)
    Số điểm: 120
    Cảm ơn: 21
    Được cảm ơn 2 lần


    nên......

    $0 $0 $0
    mhuyen2007 viết:
    Công ty Em mua hàng từ T12/2008, giá trị trên 20triệu, hoá đơn xuất vào T12/2008 nhưng T1/2009 Cty Em mới kê khai thuế và trả tiền mặt vào T1/2009. Như vậy Cty Em có nhất thiết phải thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế?$0 Xin LS có thể trả lời giúp Em vào mail : mhuyen2007@yahoo.com.$0 Em cám ơn nhiều!
    $0$0 $0 $0theo quy định mới khi mua, bán hàng trên 20.000.000 phải thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế. Bạn nên liên hệ với ngân hàng để giải quyết thanh toán và được khấu trừ thuế$0$0
    $0 $0
     
    Báo quản trị |  
  • #38459   10/08/2008

    phobienquinhon
    phobienquinhon

    Sơ sinh

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    đánh nhầm số quyển hoá đơn nhưng trong quá trình đánh số thứ tự phải xử lí như thế nào?

    Tôi có mua của cục thuế 05 (năm) quyển hoá đơn nhưng trong quá trình đánh số thứ tự, do sơ suất tôi đã đánh nhầm số quyển (từ số HĐ lớn đến số HĐ nhỏ) và đã sử dụng hết 02 (hai) quyển. Xin hỏi: Trường hợp này phải xử lí như thế nào?. Kính nhờ Luật sư tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn.
     
    Báo quản trị |  
  • #38460   11/08/2008

    Nguyentrilac
    Nguyentrilac
    Top 500
    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (288)
    Số điểm: 1370
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 12 lần


    Bạn có lầm không

    Hóa đơn GTGT mua tại Cơ quan Thuế đã được in sẵn số hóa đơn và số quyển. Vậy bạn đánh số thứ tự và đánh lầm là như thế nào?

    Theo tôi hiểu là bạn sử dụng quyển hóa đơn có số lớn trước số nhỏ sau nếu như vậy không có vấn đề gì miễn là trong cùng một quyển hóa đơn bạn phải sử dụng theo trình tự thời gian số hóa đơn nhỏ trước, số hóa đơn lớn sau.

    Chúc bạn làm tốt công việc của mình
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Nguyentrilac vì bài viết hữu ích
    nguyenhanhlavender (10/09/2013)

Chủ đề đã khép lại!