Kê khai thuế GTGT bổ sung

Chủ đề   RSS   
  • #79032 14/01/2011

    hoangdaotbd

    Sơ sinh

    Kon Tum, Việt Nam
    Tham gia:25/12/2010
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 390
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 2 lần


    Kê khai thuế GTGT bổ sung

    Chào Luật sư!

    Công ty tôi có trường hợp như sau:

    Trong T01 năm 2010 tôi có nhận được HĐ GTGT đầu vào, tôi đã hạch toán và kê khai thuế GTGT trong T01/2010. Tuy nhiên đến T12/2010 tôi phát hiện hoá đơn đó bị sai, chúng tôi đã lập biên bản huỷ hoá đơn và đã xuất lại hoá đơn khác trong T12/2010.

    Khi kê khai thuế GTGT đầu vào của tháng 12/2010 chúng tôi hoạch toán bút toán âm lại hoá đơn đã làm biên bản huỷ và kê khai hoá đơn xuất lại được không, hay phải làm điều chỉnh kê khai bổ sung trong tháng 12/2010. Vậy phần thuế GTGT đầu vào tháng 12/2010 của chúng tôi có được khấu trừ không?

    Thanks & Best regards

    Hoàng Văn Đạo
    Tell: 0603.863.134
     HP: 0978574460      

     

    Thanks & Best regards

    Hoàng Văn Đạo

    Tell: 0603.863.134

    HP: 0978574460

     
    33128 | Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn hoangdaotbd vì bài viết hữu ích
    hongyen2306 (22/02/2011)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
  • #79161   15/01/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần


    Chào Bạn,

    Theo thông tư 60/2007/TT-BTC  thì:

    - Bạn phải làm
    Tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT cần điều chỉnh. và Kèm theo phụ lục 01-3/GTGT cùng với Tờ khai thuế GTGT tháng điều chỉnh.

    Bạn có thể tham khảo File đính kèm dưới đây của Cục Thuế Thành phố HCM hướng dẫn chi tiết việc điều chỉnh.

    Thân ái

    Cập nhật bởi LS_PhamDinhHung ngày 15/01/2011 10:29:00 AM Đính kèm file

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_PhamDinhHung vì bài viết hữu ích
    hongyen2306 (22/02/2011)
  • #80819   24/01/2011

    meoluoihuong
    meoluoihuong

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:23/01/2011
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 100
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Em chào các anh,

    Em cũng gặp trường hợp là:

    Bên em là bên phần mềm, mà em đọc thông tư thì được biết là Thuê nhân công phục vụ cho sản xuất phần mềm thì không chịu thuế, Nhưng tháng 8 vừa rồi thì chị kế toán cũ xuất hóa đơn thuê nhân công thì chịu thuế 10%, nên đến khi em làm phát hiện là sai, em đã hủy hóa đơn bán ra đó và xuất lại hóa đơn đó vào tháng 12/2010.

    Về phần thuế tháng 8 thì  chị ấy đã kê khai rồi. Tháng 12 vừa rồi em hủy hóa đơn của tháng 8 đó và xuất hóa đơn cho tháng 12 đó, em cũng kê khai thuế tháng 12 bình thường, còn tháng 8 em chưa biết kê khai thế nào?

    Vậy phần thuế tháng 8 đó em phải kê khai như thế nào? Em cũng chưa hiểu cách kê khai bổ sung?
    Các anh chị giúp em với, em đang rất cần

     
    Báo quản trị |  
  • #80837   25/01/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần


    Chào Bạn, 

    Theo thông tư 60/2007/TT-BTC  thì:

    - Bạn phải làm 
    Tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT cần điều chỉnh. và Kèm theo phụ lục 01-3/GTGT cùng với Tờ khai thuế GTGT tháng điều chỉnh.

    Bạn có thể tham khảo File đính kèm dưới đây của Cục Thuế Thành phố HCM hướng dẫn chi tiết việc điều chỉnh.

    Thân ái

    #cccccc;margin-top: 16px; margin-right: 16px; margin-bottom: 16px; margin-left: 16px; padding-top: 4px; padding-right: 4px; padding-bottom: 4px; padding-left: 4px; clear: both; background-color: #f4f9fd;"> CV 10171 - 30-12-2009 HD ho so ke khai bo sung dieun chinh.doc

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_PhamDinhHung vì bài viết hữu ích
    hongyen2306 (22/02/2011)
  • #83228   16/02/2011

    cafedang2009
    cafedang2009

    Female
    Sơ sinh

    Hà Tây, Việt Nam
    Tham gia:11/04/2009
    Tổng số bài viết (11)
    Số điểm: 145
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 1 lần


    Xin chào luật sư,

    Công ty tôi có một hóa đơn đầu vào tháng 12/2010 bên bán viết nhầm tên công ty và địa chỉ, thành tiền không thay đổi, bây giờ công ty tôi đã đề nghị bên bán làm biên  bản hủy và viết vào tháng 02/2011.

    Vậy tới tháng 01/2011 thì trên tờ khai thuế của tháng 02/2011 tôi  kê khai hóa đơn nay vào bình thường không pải làm điều chỉnh bổ sung thì có hợp lý không, vì tháng 12 hóa đơn này tôi chưa kê khai.

    Xin cảm ơn

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn cafedang2009 vì bài viết hữu ích
    hongyen2306 (22/02/2011)
  • #83259   16/02/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần


    Chào Bạn,

    Nếu bạn không làm sai thì không cần điều chỉnh. (Chỉ kê khai hoá đơn đúng)

    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_PhamDinhHung vì bài viết hữu ích
    hongyen2306 (22/02/2011)
  • #84410   22/02/2011

    hongyen2306
    hongyen2306

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 185
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào luật sư, công ty tôi mới thành lập tháng 14.01.2011, trong thang 01 năm 2011 tôi có mua một số tài sản để phục vụ cho doanh nghiệp ( máy vi tính, tủ hồ sơ, bàn ghế) nhưng trong báo cáo thuế tháng 01.2011 tôi không ghi bất cứ nghiệp vụ phát sinh nào.
    Vậy luật sư cho tôi hỏi qua tháng 02.2011 tôi có thể ghi bổ sung vào tờ khai thuế tháng 02 không ah? hay tôi phải làm tờ khai điều chỉnh?

    Chân thành cám ơn luật sư!
     
    Báo quản trị |  
  • #84441   22/02/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần



    Chào Bạn,

    Theo quy định hiện hành hoá đơn đầu vào có thể kê khai trong vòng 6 tháng vì vậy bạn có thể
    thực hiện việc ghi chép sổ sách trong tháng 2.

    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_PhamDinhHung vì bài viết hữu ích
    hongyen2306 (22/02/2011)
  • #84458   22/02/2011

    hongyen2306
    hongyen2306

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 185
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 0 lần


    Luật sư cho tôi hỏi tiếp công ty tôi kinh doanh về lĩnh vực phần mềm được miễn thuế GTGT nên khi tôi mua các tài sản phục vụ cho công ty thì công ty tôi có được hoàn thuế GTGT đầu vào không?

    Chân thành cám ơn luật sư!
     
    Báo quản trị |  
  • #84548   22/02/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần


    Chào Bạn,

    Trường hợp của bạn nêu không phải#1f497d;">MIỄN mà là #c00000; text-decoration: underline;">KHÔNG ÁP DỤNG THUẾ GTGT. (Thông tư 129/2008/TT-BTC). Vì không áp dụng thuế GTGT nên công ty bạn không được hoàn thuế cũng như khấu trừ thuế.

    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_PhamDinhHung vì bài viết hữu ích
    hongyen2306 (22/02/2011)
  • #84588   22/02/2011

    hongyen2306
    hongyen2306

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 185
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 0 lần


    Chân thành cám ơn luật sư nhiều
     
    Báo quản trị |  
  • #84602   22/02/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần


    Cám ơn bạn.

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
  • #84751   23/02/2011

    cafedang2009
    cafedang2009

    Female
    Sơ sinh

    Hà Tây, Việt Nam
    Tham gia:11/04/2009
    Tổng số bài viết (11)
    Số điểm: 145
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 1 lần


    Chân thành cảm ơn luật sư nhiều!!!
     
    Báo quản trị |  
  • #84823   23/02/2011

    meoluoihuong
    meoluoihuong

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:23/01/2011
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 100
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Em chào các anh,

    Em có trường hợp thuê nhân công,thì hôm trước em hỏi bên thuế thì thuê nhân công là chịu thuế GTGT, nhưng thực tế những khoản này thì không chịu thuế.

    Trong khi đó em đã xuất hóa đơn cho bên kia với nội dung là thuê nhân công cho sản xuất phần mềm.( xuất hóa đơn vào tháng 12 )

    Bây giờ thì các anh chị cho em phương án giải quyết là như thế nào?

    Có chị bảo em là làm lại hợp đồng và làm một biên bản thay đổi nội dung hóa đơn.

    Em không biết bên thuế có chấp nhận không ạ.

    Anh chị cho em xin lời khuyên càng sớm càng tốt ạ.
    Em cảm ơn
     
    Báo quản trị |  
  • #84831   23/02/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần


    Chào Bạn,

    Theo Thông tư 129/2008/TT-BTC thì dich  vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet chịu thuế GTGT : 5%.

    Chúc bạn may mắn.

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
  • #84893   24/02/2011

    hongyen2306
    hongyen2306

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 185
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 0 lần


    Vậy công ty em có áp dụng thuế GTGT không luật sư?
     
    Báo quản trị |  
  • #85439   27/02/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần



    Chào bạn,

    Như đã trả lời ở phần trước , Dịch vụ bạn hỏi không thuộc diện chịu thuế GTGT. Nếu công ty kinh doanh các dịch vụ khác thì vẫn phải nộp thuế GTGT theo quy định pháp luật.

    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_PhamDinhHung vì bài viết hữu ích
    hongyen2306 (01/03/2011)
  • #84925   24/02/2011

    meoluoihuong
    meoluoihuong

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:23/01/2011
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 100
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Vậy thì phần thuê nhân công cho phần mềm của em có phải chịu thuế không ạ?
    Bây giờ thuế nói là thuê nhân công là chịu thuế.
    Nên các chị kế toán chỉ cho em cách là
    - Làm lại hợp đồng
    - Biên bản thay đổi nội dung hợp đồng. em không biết nếu làm như vậy thì họ có chấp nhận không?
    Các anh cho em xin lời khuyên ạ.
    Em cảm ơn@
     
    Báo quản trị |  
  • #85437   27/02/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần



    Chào Bạn,

     Cho thuê nhân công để gia công phần mềm ( Không phải là sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm)  nên phải chịu thuế. Tất cả điều chỉnh đều phải đi đến kết quả cuối cùng là nộp thuế cho dịch vụ này.

    Thân ái
    Cập nhật bởi LS_PhamDinhHung ngày 27/02/2011 04:27:45 PM

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_PhamDinhHung vì bài viết hữu ích
    hongyen2306 (01/03/2011)
  • #88954   17/03/2011

    hongyen2306
    hongyen2306

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 185
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 0 lần


    Xin chào luật sư!  Luật sư cho em hỏi

    Em đang làm kế toán cho Trường Trung Cấp Du Lịch, trường em là đơn vị sự nghệp có thu. Từ đầu năm đến nay trường em vẫn sử dụng cuốn hóa đơn GTGT của năm 2010 mà chưa tự in hóa đơn hay mua hóa đơn do trường em lâu lâu mới phải xuất hóa đơn một lần.Do đó, trường em có xin sử dụng hóa đơn cũ đến hết quý 1  - 2011. Vậy bây giờ cuối tháng 03 - 2011 này trường em có tiếp tục sử dụng cuốn hóa đơn năm 2010 nữa được không ạ? hay trường em phải tự in hóa đơn. Trường hợp, trường em là trường nhỏ do đó trường em có thể đi mua hóa đơn của cục thuế được không a.?

    Em xin chân thành cám ơn luật sư nhiều!
     
    Báo quản trị |  
  • #88967   18/03/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần


    Chào Bạn,

    Điều 5 khỏan đ thông tư 153/2010 /TT-BTC quy định:
    đ) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được mua hoá đơn đặt in của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này.

    Điều 11 quy định như sau:
                Cơ quan thuế bán hoá đơn cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hoá đơn tự in theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này.

    Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh theo hướng dẫn tại khoản này là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm.

    Doanh nghiệp siêu nhỏ theo hướng dẫn tại khoản này là cơ sở kinh doanh có từ mười (10) lao động trở xuống theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cơ sở kinh doanh xác định và chịu trách nhiệm về số lượng lao động kê khai với cơ quan thuế khi mua hoá đơn.

    Theo quy định hạn cuối được sử dụng hóa đơn cũ là hết 31 tháng 3 năm 2011. Sau thời gian này nếu là DN siêu nhỏ bạn được mua hóa đơn tại Chi cục Thuế.

    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_PhamDinhHung vì bài viết hữu ích
    hongyen2306 (20/03/2011)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Phạm Đình Hưng - Đoàn LS TP HCM - Saigon Asia Law.

Văn phòng: 409/14 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình ( TSN Air port).

Số điện thoại: 0938182699.

Chủ đề đã khép lại!