Kế toán mới vào nghề

Chủ đề   RSS   
  • #90711 25/03/2011

    bacninhNo1

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:25/03/2011
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Kế toán mới vào nghề

    em chào anh chị ạ!!!!
    em là một sinh viên kt đang làm thêm kt cho 1 công ty. em đang phải lập bctc cho cty đó.cty em làm là cty TNHH 1 thành viên, mới thành lập tháng 10/2010, e xin hỏi về  cách lập bảng cân đối tk ntn và cách đăng kí pp KH TSCD, 
     
    5590 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #90872   26/03/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    2. Bảng Cân đối tài khoản

     


    Đơn vị:.................

    Địa chỉ:...................

     

    Mẫu số F01 – DNN

    (Ban hành theo QĐ số 48/2006 /QĐ-BTC

    ngày 14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)




     

     

    BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

    Năm.....

     

    Đơn vị tính:…………

    Số hiệu

     

    Tên tài khoản

    Số dư

    đầu năm

    Số phát sinh trong năm

    Số dư

    cuối năm

    TK

     

    Nợ

    Nợ

    Nợ

    A

    B

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cộng

     

     

     

     

     

     









     

    Ghi chú:

    (*) Có thể lập cho Tài khoản cấp 1 hoặc cả Tài khoản cấp 1 và Tài khoản cấp 2,

    chỉ gửi cho cơ quan thuế

     

     

     

     

    Lập, ngày....... tháng......năm ....

    Người lập biểu

    Kế toán trưởng

    Giám đốc

    (Ký, họ tên)

    (Ký, họ tên)

    (Ký, họ tên, đóng dấu)





     

     Như vậy, để có được bảng cân đối tài khoản bên trên bạn phải có số liệu phát sinh trong kỳ của tài khoản kế toán  (vì DN mới TL nên ko có số dư đầu kỳ.)

    Khi bạn hạch toán kế toán toàn bộ NVKT phát sinh trong kỳ bạn sẽ có số liệu để đưa lên bảng này.
    Nếu bạn làm trên phần mềm kế toán thì bảng cân đối TK bạn chỉ cần ấn lệnh tạo bảng là nó tự động update số liệu cho bạn.
    Nếu bạn làm trên excell thì bắt buộc phải link số liệu tổng phát sinh từ các sổ cái của từng Tk qua bảng cân đối TK này.
    Sau khi có được bảng CĐTK, nếu tổng nợ không bằng tổng có thì phải kiểm tra lại số liệu sao cho tổng nợ ps trong kỳ phải bằng tổng có ps trong kỳ ( dư cuối kỳ cũng vậy)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |