Viết sai hóa đơn

Chủ đề   RSS   
  • #3450 18/12/2009

    chuotsun

    Mầm

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:28/09/2009
    Tổng số bài viết (8)
    Số điểm: 760
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Viết sai hóa đơn

    Xin chào luật sư!

    Tôi có 1 câu hỏi thế này mong LS trả lời giúp.Tháng 08/2009 công ty tôi có xuất 1 hoá đơn GTGT nhưng kế toán đã viết nhâm giá trên hoá đơn đó nên số thuế trên đó bi sai.cụ thế như sau:

    ĐG: 21.374.400.
    Nhưng xuống dòng: Cộng tiền hàng lại viết:
    21.734.400

    Dòng thuế lại viết:2.137.440 
    Tổng tiền hàng:23.511.840
    và khi kê trên tờ khai thuế hàng tháng 11 kế toán lại viết
    giá:21.734.400
    Thuế:2.173.440
    Mong lụât sư trả lời giúp tôi.xem công ty phải làm như thế nào để giải quyết trường hợp này

     
    56907 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

5 Trang <12345>
Thảo luận
  • #147671   15/11/2011

    camquyt87
    camquyt87

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:27/10/2011
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 265
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 0 lần


    Vậy chú luật sư ơi. Bạn kế toán cũng không ghi đơn giá thì phải làm thế nào ạ? có quan trọng lắm không ạ? Vì nó vẫn là phí dịch vụ bảo trì
     
    Báo quản trị |  
  • #147801   16/11/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Nếu bạn không ghi số lượng thì không ghi đơn giá  cũng không sao. Tốt nhất là nên ghi số lượng và đơn giá để tránh phải giải trình.
     
    Báo quản trị |  
  • #148444   18/11/2011

    camquyt87
    camquyt87

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:27/10/2011
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 265
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 0 lần


    Nhưng kế toán bên cháu lại hiểu là miễn thuế và ghi trong hóa đơn là miễn thuế. Và cũng kê khai  trong mục miễn thuế. Vậy công ty cháu hay kế toán có bị trách nhiệm gì không ạ? và chịu trách nhiệm thế nào? Cách giải quyết ra sao? Chú trả lời giúp cháu nhé. Cháu cảm ơn chú nhiều.
     
    Báo quản trị |  
  • #148452   18/11/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Theo hướng dẫn của thông tư153/2010/TT-BTC:" Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)." Bạn thực hiện theo hướng dẫn trên
     
    Báo quản trị |  
  • #148755   19/11/2011

    huongtram_37
    huongtram_37

    Sơ sinh

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:17/11/2011
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 285
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 0 lần


    cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ .Chúc gia đình chú mạnh khỏe và hạnh phúc ạ
     
    Báo quản trị |  
  • #149833   24/11/2011

    dungabcluat
    dungabcluat
    Top 500
    Male


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:02/11/2011
    Tổng số bài viết (271)
    Số điểm: 2089
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 118 lần


    Thành thật xin lỗi LS_NgDinhHung nhé.
    Trước đây, tôi cũng nghĩ là thiết kế website có thuế suất VAT là 10%, căn cứ vào trích dẫn của Luật Công nghệ thông tin, thiết kế website khác với phần mềm máy tính. Bản thân tôi cũng phải nhận và thanh toán 3 hóa đơn với 10% mặc dù thiết kế website với tư cách cá nhận, không được khấu trừ.
    Chúng tôi đã tranh luận nhiều cũng trên trang này, hôm qua tôi mới biết mình sai.
    Căn cứ công văn số 19/TCT-DNK của Tổng cục thuế hướng dẫn Cục thuế Hà Nôi, thiết kế website có thuế suất 0%.
    Thành thật xin lỗi. 

    Luật sư. Chuyên Tư vấn doanh nghiệp - Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp

    ĐT 0916029966 Email: dungtvluat@gmail.com

     
    Báo quản trị |  
  • #149876   24/11/2011

    dungabcluat
    dungabcluat
    Top 500
    Male


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:02/11/2011
    Tổng số bài viết (271)
    Số điểm: 2089
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 118 lần


    Xin lỗi Luật sư.
    Tôi cũng đã từng tranh luận về thuế suất VAT của thiết kế website.
    Nội dung tranh luận thể hiện tại:
    http://danluat.thuvienphapluat.vn/hoi-ve-thoi-diem-xuat-hoa-don-dich-vu-55747.aspx#149764
    Luật sư và bạn có thể tham khảo.

    Luật sư. Chuyên Tư vấn doanh nghiệp - Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp

    ĐT 0916029966 Email: dungtvluat@gmail.com

     
    Báo quản trị |  
  • #150926   28/11/2011

    camquyt87
    camquyt87

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:27/10/2011
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 265
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 0 lần


    Nhưng chú ơi. Cháu mới  hỏi bên cục thuế. Họ bảo thiết kế website không chịu thuế suất. Vậy thế nào là đúng ạ? Cháu cảm ơn chú
     
    Báo quản trị |  
  • #150963   28/11/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Tôi đã xem lại quy định, thiết kế website thuộc loại dịch vụ phần mềm, không chịu thuế suất thuế GTGT, cục thuế trả lời đúng.
     
    Báo quản trị |  
  • #150935   28/11/2011

    giahuyto
    giahuyto

    Male
    Sơ sinh

    Cà Mau, Việt Nam
    Tham gia:16/12/2008
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 35
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Xin luật sư cho em hỏi:  Đối với công trình giám sát thi công và công trinh xây dựng thì văn bản nào quy định về trường hợp và cách xuất hóa đơn, khi quyết toán công trinh mà chưa xuất hóa đơn thì xử lý theo văn bản nào?( xử phạt)
     
    Báo quản trị |  
  • #150961   28/11/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Bạn tham khảo thông tư 153/2010/TT-BTC
     
    Báo quản trị |  
  • #151289   29/11/2011

    Mai84
    Mai84

    Sơ sinh

    Nam Định, Việt Nam
    Tham gia:29/11/2011
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 0 lần


    Xin chào Luật sư!
    Công ty tôi làm là công ty sản xuất cửa xếp. Tháng 10/2011 tôi có xuất hoá đơn cho khách hàng nhưng khách hàng chưa lấy hoá đơn và hoá đơn đó vẫn chưa xé, đến tháng 11/2011 tôi lại viết tiếp hoá đơn cho khách hàng đó và vẫn chưa xé hoá đơn. Khách hàng đó yêu cầu bên Công ty tôi viết lại hoá đơn khác cho họ ( cả 2 hoá đơn tháng 10 và tháng 11) vì hoá đơn chúng tôi viết có đơn vị là "Bộ" ( tính theo bộ cửa) bên khách hàng lại muốn viết theo "md" giờ tôi không biết xử lý thế nào. Mong luật sư giúp tôi
    Xin cảm ơn luật sư nhiều!
     
    Báo quản trị |  
  • #151551   30/11/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Nếu bạn chưa báo cáo thuế hai hóa đơn trên thì gạch bỏ hai hóa đơn trên, giử nguyên trong cùi, và viết hóa đơn khác theo đúng yêu cầu của khách hàng.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    Mai84 (05/12/2011)
  • #151669   30/11/2011

    levanloi11
    levanloi11

    Sơ sinh

    Bình Thuận, Việt Nam
    Tham gia:22/11/2011
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 35
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 0 lần


    Luật sư cho tôi hỏi.khi tôi đi công tác ở nước ngoài có chi tiêu như ăn uống,ngủ nghỉ...muốn lấy hóa đơn đỏ để về nộp cho cty thì tôi có lấy được ở nước ngoài không? xin cảm ơn luật sư.
     
    Báo quản trị |  
  • #151731   30/11/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Ở nước ngoài làm gì có hóa đơn đỏ để bạn yêu cầu cấp.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    levanloi11 (01/12/2011)
  • #151891   01/12/2011

    dungabcluat
    dungabcluat
    Top 500
    Male


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:02/11/2011
    Tổng số bài viết (271)
    Số điểm: 2089
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 118 lần


    levanloi11 viết:
    Luật sư cho tôi hỏi.khi tôi đi công tác ở nước ngoài có chi tiêu như ăn uống,ngủ nghỉ...muốn lấy hóa đơn đỏ để về nộp cho cty thì tôi có lấy được ở nước ngoài không? xin cảm ơn luật sư.

    Chào bạn.
    Tôi cũng không chắc lắm về vấn đề này, 
    Nhưng thông lệ ở 1 số công ty vẫn làm đó là vẫn lấy hóa đơn của họ, cùng bảng kê chi phí công tác để hạch toán công tác phí, và được tính chi phí hợp lý.
    Việc khấu trừ VAT là không có, vì chắc cũng ưu đãi thuế 0%, hơn nữa gia tăng ở nước nào thì nước đó khấu trừ, làm sao áp dụng ở nước khác được.
    Các hóa đơn mà tôi đã thấy là của Trung Quốc, Lào. 
    Chúc bạn thành công

    Luật sư. Chuyên Tư vấn doanh nghiệp - Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp

    ĐT 0916029966 Email: dungtvluat@gmail.com

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn dungabcluat vì bài viết hữu ích
    levanloi11 (05/12/2011)
  • #152737   05/12/2011

    Mai84
    Mai84

    Sơ sinh

    Nam Định, Việt Nam
    Tham gia:29/11/2011
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 0 lần


    Thưa Luật sư Công ty tôi đã báo cáo thuế 02 hoá đơn đó rùi. Vậy tôi phải giải quyết
    như thế nào
    Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

     
    Báo quản trị |  
  • #153312   07/12/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Theo hướng dẫn của thông tư153/2010/TT-BTC :"Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).Bạn thực hiện theo hướng dẫn trên.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    Mai84 (07/12/2011)
  • #152917   05/12/2011

    bibon2011
    bibon2011

    Sơ sinh

    Tây Ninh, Việt Nam
    Tham gia:01/12/2011
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


     Chào luật sư !
    Vui lòng cho em hỏi: " Em có đặt dấu ghi tên- mã số thuế và địa chỉ của Cty để đóng trên hóa đơn bán hàng. Nhưng do sơ suất lúc nhận dấu về em không kiểm tra kỹ mà chuyển cho cửa hàng sử dụng với mã số thuế đã bị thiếu 1 số . Đến bây giờ phát hiện ra thì đã có rất nhiều hóa đơn đã giao cho khách hàng với mã số thuế sai ( sử dụng khoảng 1 năm rồi). Em phải làm sao đối với các hóa đơn đã xuất.
     
    Báo quản trị |  
  • #153303   07/12/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Theo hướng dẫn của thông tư 153/2010/TT-BTC :"Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). "
    Do bạn chỉ sai mả số thuế,bạn nên báo cáo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp bạn xem có thể cho bạn chỉ lập biên bản ghi nhận được hay không vì bạn đã sai gần 1 năm, số hóa đơn quá nhiều, nếu phải xuất hóa đơn điều chỉnh thì hơi mệt.
     
    Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG, Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh

Điện thoại : 08.9551149 Email : tvpl_ls.nguyendinhhung@yahoo.com.vn