Hóa đơn GTGT

Chủ đề   RSS   
  • #121726 03/08/2011

    vithao

    Female
    Sơ sinh

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:29/07/2011
    Tổng số bài viết (17)
    Số điểm: 485
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 1 lần


    Hóa đơn GTGT

    Xin hỏi luật sư.
    Công ty em có mua hàng tại một công ty điện tử, Có hóa đơn GTGT nhưng hóa đơn đó không có chữ ký và dấu của thủ trưởng đơn vị. Mà chỉ có dấu treo bên trái trên đầu hóa đơn. Vậy hóa đơn này có hợp lệ không?
    Rất mọng nhận được câu trả lời sớm của luật sư.
    Chân thành cảm ơn!
    Cập nhật bởi vithao ngày 03/08/2011 03:32:57 CH
     
    17211 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
  • #121819   04/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Theo hướng dẩn của thông tư 153/2010/TT-BTC hóa đơn do người bán hàng được ủy nhiệm ký không cần thủ trưởng đơn vị ký và đóng dấu vào phía trên bên trái là hóa đơn hợp lệ.
     
    Báo quản trị |  
  • #121972   04/08/2011

    Nhungthanhson
    Nhungthanhson

    Sơ sinh

    Ninh Bình, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2011
    Tổng số bài viết (16)
    Số điểm: 345
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 1 lần


    cty em xuất hoá đơn cho Doanh nghiệp mua hàng nhưng ho cho sai 2 số cuối của mã số thuế, vậy em sửa đóng dấu công ty có được không, họ yêu cầu em huỷ và viết lại?
     
    Báo quản trị |  
  • #122015   05/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    bạn phải hủy hóa đơn và viết hóa đơn khác.
     
    Báo quản trị |  
  • #122025   05/08/2011

    vithao
    vithao

    Female
    Sơ sinh

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:29/07/2011
    Tổng số bài viết (17)
    Số điểm: 485
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 1 lần


    Hoá đơn GTGT

    Xin hỏi luật sư.
    Ngày 06 tháng 5 năm 2011 công ty em được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. nhưng trước đó 15 ngày công ty đã đi vào hoạt động. Chị kế toán trước đó đã đi mua văn phòng phẩm và có Hóa đơn GTGT 10% trị giá là 400.000đ vào ngày 05/5/2011. như vậy hóa đơn đó là không hợp lệ, vậy bây giờ phải làm thế nào để hợp thức hóa hóa đơn đó, và nếu hóa đơn đó không được chi cục thế chấp nhận thì công ty em sẽ chịu mức phạt là bao nhiêu?
    Rất mong câu trả lời sớm cuả luật sư.
    Chân thành cảm ơn!
     
    Báo quản trị |  
  • #122583   09/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Hóa đơn không hợp pháp thì không được tính vào chi phí kinh doanh chứ không bị phạt, bạn đừng hạch toán vào chi phí kinh doanh công ty.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    vithao (09/08/2011)
  • #125837   25/08/2011

    hatcatsonghang
    hatcatsonghang

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:25/08/2011
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Nhungthanhson viết:
    cty em xuất hoá đơn cho Doanh nghiệp mua hàng nhưng ho cho sai 2 số cuối của mã số thuế, vậy em sửa đóng dấu công ty có được không, họ yêu cầu em huỷ và viết lại?


    Hóa đơn đã xuất bị sai bắt buộc phải hủy, trường hợp sai sót nhưng chưa xé hóa đơn ra khỏi quyển thì không cần hủy.
     
    Báo quản trị |  
  • #122668   09/08/2011

    vithao
    vithao

    Female
    Sơ sinh

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:29/07/2011
    Tổng số bài viết (17)
    Số điểm: 485
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 1 lần


    vậy em đã kê khai vào bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, và đã nộp cho chi cục thuế. vậy bây giờ em phải làm thế nào?
     
    Báo quản trị |  
  • #122794   10/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Bạn điềunchỉnh vào báo cáo tháng sau, nếu không biết cách làm thì liên hệ chi cục thuế để được hướng dẫn cụ thể.
     
    Báo quản trị |  
  • #122725   09/08/2011

    phamthuyhien-86
    phamthuyhien-86

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:09/08/2011
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 55
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thưa luật sư em muốn hỏi: Công ty em là cty dịch vụ XNK, tháng 7 vừa rồi em có xuất 1 hóa đơn GTGT cước biển quốc tế nhưng bên em chưa có hóa đơn GTGT đầu vào của lô cước biển đó. Em muốn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào đó sang tháng kế tiếp dc ko ạh?
    Cám ơn!
     
    Báo quản trị |  
  • #122800   10/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Bạn làm vậy là sai, ngành thuế có thể phát hiện và không tính hóa đơn đầu vào nầy vào chi phí hợp lệ
     
    Báo quản trị |  
  • #122823   10/08/2011

    bonye_m
    bonye_m

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/08/2011
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 75
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Xin luật sư cho em hỏi: 
    1. Hóa đơn đầu vào của công ty em có 3 cái trên 20 triệu, nhưng ở dòng Thuế suất GTGT thì để gach chéo ( \ ), mà những hóa đơn này không có giấy tờ chuyển khoản, và em đã kê khai thuế để ở phần thuế suất 0%. Như vậy em có sai không? Và cách sửa là như thế nào?
    2. Hóa đơn đầu vào của công ty em có 2 cái trên 20 triệu,  ở dòng Thuế suất GTGT là 0% và 1 cái là 5%, mà những hóa đơn này không có giấy tờ chuyển khoản, và em đã kê khai thuế. Như vậy em có sai không? Và cách sửa là như thế nào?
    Xin luật sư giúp em, em đang rất khó xử! Chân thành cảm ơn luật sư.
     
    Báo quản trị |  
  • #123078   11/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Những hóa đơn có giá trị trên 20 triệu mà không thanh toán bằng chuyễn khoản không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng được tính vào chi phí hợp lệ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu bạn đã kê khai để tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì bạn điều chỉnh vào tháng sau.
     
    Báo quản trị |  
  • #123110   11/08/2011

    maiphuong1974
    maiphuong1974

    Female
    Mầm

    Sơn La, Việt Nam
    Tham gia:21/07/2011
    Tổng số bài viết (30)
    Số điểm: 545
    Cảm ơn: 17
    Được cảm ơn 2 lần


    Luật sư cho em hỏi:
    Cty em và công ty A thường xuyên mua hàng của nhau, tháng nào cũng phát sinh nhưng không làm hợp đồng. Thời gian thanh toán thoả thuận miệng là tháng sau của tháng mua hàng. Khi em nhận hoá đơn thì em kê khai ngay tháng phát sinh. Em xin hỏi những hoá đơn đó có đủ điều kiện để khấu trừ không.
    Hoặc những lô hàng lớn và không thường xuyên phát sinh thì có ký hợp đồng. Thời gian thanh toán ghi trên HĐ là 30 ngày sau khi nhận chứng từ hoá đơn, nhưng cty có quy định chuyển tiền vào ngày 15 hàng tháng như vậy so với thời điểm nhận chứng từ có thể sớm hoặc muộn hơn mấy ngày. Em xin hỏi vậy có được khấu trừ những hoá đơn trên không
    Em xin cảm ơn luật sư.
     
    Báo quản trị |  
  • #123272   11/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Hóa đơn bán hàng hóa phải xuất ngay khi xuất hàng hóa, không tùy thuộc vào việc đã hay chưa thu tiền và cũng không bắt buộc phải có hợp đồng viết hay không. Do đó bạn không cần quan tâm đến những vấn đề trên mà xem xét hóa đơn có xuất đúng ngày xuất hàng hóa hay không.
     
    Báo quản trị |  
  • #123442   12/08/2011

    phamthuyhien-86
    phamthuyhien-86

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:09/08/2011
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 55
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


        Em xin hỏi luật sư: tháng 7 em kê khai thuế GTGT cước biển 0% sang phần hàng hóa không chịu thuế GTGT cảu hỗ trợ kê khai thuế thì có bị làm sao không ah? Nếu em muốn sửa thì phải sửa thế nào ah?
         Cám ơn luật sư!
     
    Báo quản trị |  
  • #123492   13/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Bạn điều chỉnh trên tờ khai thuế GTGT tháng sau.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    bingo86 (24/08/2011)
  • #125840   25/08/2011

    hatcatsonghang
    hatcatsonghang

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:25/08/2011
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    phamthuyhien-86 viết:
        Em xin hỏi luật sư: tháng 7 em kê khai thuế GTGT cước biển 0% sang phần hàng hóa không chịu thuế GTGT cảu hỗ trợ kê khai thuế thì có bị làm sao không ah? Nếu em muốn sửa thì phải sửa thế nào ah?
         Cám ơn luật sư!


    Theo thông tư 28/2011/TT-BTC: />
    viết:
    Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.


    Bạn lập hồ sơ thay thế nộp lại nhé!

     
    Báo quản trị |  
  • #124704   19/08/2011

    Huonght1980
    Huonght1980

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2011
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 45
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thưa luật sư, công ty em có một trường hợp như sau:
    Bên em có thuê dịch vụ tư vấn và quản lý doanh nghiêp, năm 2008. Nhưng thời điểm đó công ty em chưa thanh toán nên họ chưa xuất hóa đơn cho em. Sang năm 2009, họ mới xuất hóa đơn khi công ty em thanh toán tiền. Năm 2008 kế toán đã hạch toán nợ vào tk chi phí và có 335 chi phí trích trước. Nay, khi cán bộ thuế làm quyết toán năm 2008, họ loại trừ chi phí này truy thu thuế của công ty em. và nói rằng những chi phí này có thể làm điều chỉnh đưa vào năm 2009.
    Nay công ty em đề nghị chịu phạt chậm nộp số thuế này tính đến hết năm 2009 và không truy thu thuế.
    Trường hợp này xử lý thế nào là đúng luật thưa luật sư? em có thể tham khảo công văn nào?
     
    Báo quản trị |  
  • #125792   25/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Nguyên tắc quyết toán thuế là theo năm tài chính, nên số chi phí của năm nào phải hạch toán đúng năm đó, khi bạn hạch toán sai, ngành thuế tính lại thuế TNDN và truy thu, do bạn hạch toán sai, không phải cố ý trốn thuế nên không phạt đượcdù bạn đề nghị phạt.Bạn tham khảo thông tư 61/2007/TT-BTC để hiểu rỏ cách xử lý.
     
    Báo quản trị |  
  • #129286   09/09/2011

    vithao
    vithao

    Female
    Sơ sinh

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:29/07/2011
    Tổng số bài viết (17)
    Số điểm: 485
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 1 lần


    Kính chào luật sư!
    Em có câu hỏi rất mong luật sư giải đáp giúp.
    Công ty em mới đặt in hóa đơn, đã nhận được hóa đơn nhưng chưa hoàn tất thủ tục hợp đồng và thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.

    Nhưng có một sự cố không mong muốn đã xẩy ra. 1 đồng nghiệp ở công ty do không có nghiệp vụ về Thuế nên đã cắt liên rời cả 3 liên ra khỏi cốn hóa đơn.
    vậy xin hỏi luật sư bây giờ em nên giải quyết việc này ra sao? 

     
    Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG, Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh

Điện thoại : 08.9551149 Email : tvpl_ls.nguyendinhhung@yahoo.com.vn

Chủ đề đã khép lại!