Mọi thắc mắc về thuế cứ post lên đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn

Chủ đề   RSS   
  • #265886 31/05/2013

    phamthanhhuu
    Top 25
    Male
    Dân Luật bậc 1


    Tham gia:20/07/2012
    Tổng số bài viết (3535)
    Số điểm: 109378
    Cảm ơn: 401
    Được cảm ơn 4357 lần


    Mọi thắc mắc về thuế cứ post lên đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn

    Hiện tại các bạn sinh viên đang gặp nhiều khó khăn trong các môn học về thuế, bởi vậy các bạn hãy post những gì bạn thắc mắc (bài tập, câu hỏi, tình huống …) lên topic này. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời những thắc mắc đó, hoặc thành viên khác sẽ giúp sức.

    Lưu ý: hãy suy nghĩ thật kỹ, bao giờ bí mới post vào đây nhé các bạn!

     
    20160 | Báo quản trị |  
    3 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
    tranthibichvan_tax06 (19/06/2013) admin (19/06/2013) chitrungpham (01/06/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
  • #270953   22/06/2013

    anhminhnguyen
    anhminhnguyen
    Top 500
    Male
    Lớp 4

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:12/01/2013
    Tổng số bài viết (255)
    Số điểm: 5135
    Cảm ơn: 179
    Được cảm ơn 65 lần


    Cám ơn chị tranthibichvan_tax06 nha!

    Như vậy là khai GTGT (theo tháng), TNDN (theo quý) là quy định cứng, bắt buộc phải khai cho dù doanh nghiệp có không phát sinh hóa đơn, chứng từ, giao dịch cũng phải khai trắng để cho có phải không chị?

    Thế còn từ khi thành lập doanh nghiệp đến nay mà công ty chưa đăng ký phát hành hóa đơn, chưa bán hàng gì, thì có nhất thiết phải báo cáo THSD hóa đơn không hả chị Vân? Em xin cảm ơn

     
    Báo quản trị |  
  • #271130   23/06/2013

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    anhminhnguyen viết:

    Cám ơn chị tranthibichvan_tax06 nha!

    Như vậy là khai GTGT (theo tháng), TNDN (theo quý) là quy định cứng, bắt buộc phải khai cho dù doanh nghiệp có không phát sinh hóa đơn, chứng từ, giao dịch cũng phải khai trắng để cho có phải không chị?

    Thế còn từ khi thành lập doanh nghiệp đến nay mà công ty chưa đăng ký phát hành hóa đơn, chưa bán hàng gì, thì có nhất thiết phải báo cáo THSD hóa đơn không hả chị Vân? Em xin cảm ơn

    1) Khai Thuế GTGT theo tháng & tờ khai tạm tính thuế TNDN Quý không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai

    2) Báo cáo SDHD chưa đăng ký phát hành, nhiều nơi CQ Thuế y/c nộp, các chỉ tiêu không phát sinh bỏ trống. Cũng có nhiều CQ Thuế không yêu cầu nộp. Vậy => Bạn cứ làm & nộp, CQ Thuế thu thì thu, ko thu thì trả lại, lần sau không nộp nữa.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
    phamthanhhuu (23/06/2013) anhminhnguyen (23/06/2013)
  • #271162   23/06/2013

    anhminhnguyen
    anhminhnguyen
    Top 500
    Male
    Lớp 4

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:12/01/2013
    Tổng số bài viết (255)
    Số điểm: 5135
    Cảm ơn: 179
    Được cảm ơn 65 lần


    tranthibichvan_tax06 viết:

     

    2) Báo cáo SDHD chưa đăng ký phát hành, nhiều nơi CQ Thuế y/c nộp, các chỉ tiêu không phát sinh bỏ trống. Cũng có nhiều CQ Thuế không yêu cầu nộp. Vậy => Bạn cứ làm & nộp, CQ Thuế thu thì thu, ko thu thì trả lại, lần sau không nộp nữa.

     

    Em nộp cho chi cục thuế Ba Đình và Hoàn Kiếm chị ạ! Nhưng mà chị ơi, em giờ khai qua mạng hết rồi thì sao mà họ có thể trả lại cho mình được ak? Nếu em không nộp báo cáo SDHĐ thì em sẽ bị phạt bao nhiêu tiền hả chị, thanks chị;)?

     
    Báo quản trị |  
  • #271340   24/06/2013

    Hoaluc
    Hoaluc

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/05/2013
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 100
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    cho em hỏi những tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn theo quy định trong thông tư mới thì ngày mình chỉ tính khấu hao đến ngày hết ngày 9/6. sau đó mình làm bút toán chuyển sang công cụ dụng cụ và bắt đầu phân bổ hết 3 năm ạ?

    những công cụ dụng cụ như sau thì có thời gian phân bổ khoảng bao lâu ạ?

    tivi sony có giá là 8.090.909

    ổ cứng có giá 1.150.000

    Mong chị tư vấn giúp em.

    em cảm ơn!

     
    Báo quản trị |  
  • #271643   25/06/2013

    Hoaluc
    Hoaluc

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/05/2013
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 100
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    cho em hỏi bây giờ công ty em thay đổi mức lương thì em phải làm những thủ tục gì?

     
    Báo quản trị |  
  • #300828   05/12/2013

    phamthanhhuu
    phamthanhhuu
    Top 25
    Male
    Dân Luật bậc 1


    Tham gia:20/07/2012
    Tổng số bài viết (3535)
    Số điểm: 109378
    Cảm ơn: 401
    Được cảm ơn 4357 lần


    Hoaluc viết:

    cho em hỏi bây giờ công ty em thay đổi mức lương thì em phải làm những thủ tục gì?

    Làm thông báo thay đổi thang bảng lương gửi lên Phòng lao động Quận/huyện.

     
    Báo quản trị |  
  • #278818   01/08/2013

    lylytv
    lylytv

    Sơ sinh

    Trà Vinh, Việt Nam
    Tham gia:30/11/2012
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 0 lần


    Cho em hỏi dịch vụ lắp đặt cột thu lôi chống sét, đo điện trở tiếp đất thì mức thuế suất thuế GTGT là 5% hay 10%?

     
    Báo quản trị |  
  • #300829   05/12/2013

    phamthanhhuu
    phamthanhhuu
    Top 25
    Male
    Dân Luật bậc 1


    Tham gia:20/07/2012
    Tổng số bài viết (3535)
    Số điểm: 109378
    Cảm ơn: 401
    Được cảm ơn 4357 lần


    lylytv viết:

    Cho em hỏi dịch vụ lắp đặt cột thu lôi chống sét, đo điện trở tiếp đất thì mức thuế suất thuế GTGT là 5% hay 10%?

    10% nhé bạn

     
    Báo quản trị |  
  • #298166   20/11/2013

    trinhptb
    trinhptb

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:26/11/2012
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 84
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 6 lần


    [quote=phamthanhhuu]

    Hiện tại các bạn sinh viên đang gặp nhiều khó khăn trong các môn học về thuế, bởi vậy các bạn hãy post những gì bạn thắc mắc (bài tập, câu hỏi, tình huống …) lên topic này. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời những thắc mắc đó, hoặc thành viên khác sẽ giúp sức.

    Lưu ý: hãy suy nghĩ thật kỹ, bao giờ bí mới post vào đây nhé các bạn!

    - Em có thắc mắc mong mọi người giải đáp giúp:

    + Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm bị đánh VAT, dùng một ít sản phẩm mình sản xuất (tiêu dùng nội bộ) cũng vị đánh VAT; như vậy hai hành vi bị đánh đó cái đầu là VAT đầu vào; cái sau là VAT đầu ra đúng ko ạ?

    + Nếu doanh nghiệp nhập khẩu hàng để tiêu dùng nội bộ thì hành vi tiêu dùng có bị đánh VAT không?

    +Nếu doanh nghiệp nhập 300 cái để bán, nhưng lại để lại 50 cái tiêu dùng nội bộ thì có bị đánh VAT lên hành vi tiêu dùng nội bộ không?

    Mong mọi người giải đáp giúp.

     
    Báo quản trị |  
  • #300771   05/12/2013

    Nguyen_Lam_Huyen
    Nguyen_Lam_Huyen

    Sơ sinh

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:25/11/2013
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Anh chị giải giúp em bài tập thuế này với ạ!

     

    Một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuể tiêu thụ đặc biệt trong kì tính thuế có tài liệu sau:

    1.Nhập kho số sản phẩm hoành thành 6000 sản phẩm A và 8000 sản phẩm B

    2.Xuất kho thành sản phẩm tiêu thụ trong kì: 4000 sản phẩm A và 7500 sản phẩm B trong đó:

    - Bán cho công ty thương mại  3000 sản phẩm A và 6000 sản phẩm B với giá trên hóa đơn  là 20000đ/sp A và 45000đ/sp B.

    - Vận chuyển đến đại lý bán hàng của đơn vị là 1000đ/spA và 1500đ/spB. Đến cuối kì cửa hành đại lý mới chỉ bán được 800sp A và 1200 sp B  với giá bán 21000đ/spA và 45200đ/spB.

    Yêu cầu:

    • Tính thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt mà đợn vị và đại lý trên địa bàn trên phải nộp trong kì, liên quan đến tình hình trên , biết rằng: thuế suất thuế giá trị gia tăng của sản phẩm A và sản phẩm B  là 10%. Trong kì đơn vị đã mua 5000 kg nguyên liệu thuoccj diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để sản xuất sản phẩm A với giá mua là 10000đ/kg. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nguyên liệu X là 55%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm A là 75%, sản phẩm B là 65%, thuế suất thuế giá trị gia tăng nguyên liệu là 5%. Ddingj mức tiêu hao là 0,8 kg nguyên liệu/1sp A.

    • Đơn vị không có nguyên liệu và sản phẩm tồn đầu kì. Tổng số thuế giá trị gia tăng tập hợp trên hóa đơn giá trị gia tăng của các chi phái khác liên quan đến sản xuất và tiêu thụ trong kì là 6000000 đồng.

    • Đại lý bán hàng là đại lý bán hàng dùng giá nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hoa hồng đại lý 5% trên giá bán. Thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng đại lý kinh doanh là 10%.

     

    • Đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh chế độ sổ sách kế toán sử dụng hóa đơn theo đúng quy định.

     
    Báo quản trị |  
  • #302377   14/12/2013

    cafedang_bmt
    cafedang_bmt

    Sơ sinh

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:16/10/2013
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    mình làm cho công ty kinh doanh hàng nống sản. lập bảng kê thu mua tu nông dân theo mẫu 01 nhung moi hôm minh đi hội thảo về thuế, minh nghe mẫu 01 đó giơ phải mua bên thuế đối với công ty kinh doanh còn công ty sản xuất thì mình tự lập. không biết có đúng không ạ

     
    Báo quản trị |  
  • #315499   25/03/2014

    zzpe_hieuzz
    zzpe_hieuzz

    Sơ sinh

    Kiên Giang, Việt Nam
    Tham gia:25/03/2014
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    hiện em có tài sản ( nhà ở cá nhân) do em đứng tên. Em muốn chuyển quyền sở hữu sang công ty TNHH do em đứng tên. Cho em hỏi như vậy có đóng thuế ko? Có cách nào không phải đóng thuế.vì chỉ là tài sản của em.

     
    Báo quản trị |  
  • #385117   26/05/2015

    hdvoz123
    hdvoz123

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:26/05/2015
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


     

    Tình huống 1.      Doanh nghiệp tư nhân Thanh Sơn chuyên sản xuất rượu cung ứng cho thị trường trong nước. Tháng 5/2011, Thanh Sơn nhập khẩu 200.000 chai rượu trắng thành phẩm. Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường ít nên không tiêu thụ hết. Để giải phóng hàng tồn kho, đồng thời tìm lối ra mới, doanh nghiệp Thanh Sơn đã sử dụng 100.000 chai rượu trắng còn lại đem sản xuất thành 120.000 chai rượu thuốc. Để mở rộng thị trường, Thanh Sơn đã thành lập các đại lý phân phối rượu thuốc theo giá do Thanh Sơn đưa ra có hưởng hoa hồng. Ngày 30/7/2011, cơ quan thuế kiểm tra và phát hiện Thanh Sơn đã không kê khai nộp thuế TTĐB đối với 120.000 chai rượu thuốc nên đã xử phạt và ra quyết định truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thanh Sơn phản đối vì cho rằng mình đã nộp thuế đối với 100.000 chai rượu trắng nguyên liệu. Hỏi:

    1.      Với hành vì nhập khẩu 200.000 chai rượu 20 độ, Thanh Sơn là đối tượng nộp thuế của những sắc thuế nào? Nêu cơ sở pháp lý và giải thích tại sao?

    2.      Lập luận của Thanh Sơn là đúng hay sai? Tại sao?

    3.      Giả sử 120.000 chai rượu thuốc là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì ai là đối tượng nộp thuế (Thanh Sơn hay các đại lý của Thanh Sơn)? Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp này như thế nào?

    4.      Quan hệ kinh doanh giữa Thanh Sơn và các đại lý có làm phát sinh thuế GTGT không? Tại sao?

     
    Báo quản trị |  
  • #391989   14/07/2015

    ptckrongbong
    ptckrongbong

    Sơ sinh

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:20/08/2013
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 45
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    xin chào các bạn!

    cho mình hỏi nội dung sau: Tại điểm c, mục 2, điều 5 của Thông tư 59/2011/TT-BTC, có quy định về "Chi phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ". Vậy có văn bản nào quy định rõ về nội dung và mức chi này không. Xin cảm ơn!

     
    Báo quản trị |