Viết sai hóa đơn

Chủ đề   RSS   
  • #3450 18/12/2009

    chuotsun

    Mầm

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:28/09/2009
    Tổng số bài viết (8)
    Số điểm: 760
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Viết sai hóa đơn

    Xin chào luật sư!

    Tôi có 1 câu hỏi thế này mong LS trả lời giúp.Tháng 08/2009 công ty tôi có xuất 1 hoá đơn GTGT nhưng kế toán đã viết nhâm giá trên hoá đơn đó nên số thuế trên đó bi sai.cụ thế như sau:

    ĐG: 21.374.400.
    Nhưng xuống dòng: Cộng tiền hàng lại viết:
    21.734.400

    Dòng thuế lại viết:2.137.440 
    Tổng tiền hàng:23.511.840
    và khi kê trên tờ khai thuế hàng tháng 11 kế toán lại viết
    giá:21.734.400
    Thuế:2.173.440
    Mong lụât sư trả lời giúp tôi.xem công ty phải làm như thế nào để giải quyết trường hợp này

     
    57294 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

5 Trang 12345>
Thảo luận
  • #3451   18/12/2009

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Khoãn 2.9.mục IV phần B thông tư 129/2008/TT-BTC qui định :

    Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh.

    Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Trường hợp thuế suất ghi trên hoá đơn bán ra cao hơn thuế suất quy định, nếu không xác định được người mua thì không được lập hoá đơn điều chỉnh thuế GTGT
    .”

    Bạn theo hướng dẫn nầy để điều chỉnh những sai sót trên hóa đơn.
     
    Báo quản trị |  
  • #3471   07/01/2010

    congtymynga
    congtymynga

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:11/12/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Xin chào luật sư!

    Luật sư cho em hỏi, em mới tốt nghiệp ra trường, hiện đang làm kế toán cho 1 doanh nghiệp tư nhân, nhưng chỉ có 1 mình em làm kế toán thôi, có vấn đề này em mong luật sư giúp em. Bên em có xuất hàng cho 1 mầm non và trường mầm non này muốn lấy hóa đơn VAT, nhưng không có mã số thuế, vậy em phải làm sao ah, mong luật sư sớm trả lời cho em biết, chân thành cảm ơn luật sư!

     
    Báo quản trị |  
  • #3472   07/01/2010

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Luật thuế GTGT không buộc bên mua phải có mã số thuế mới được xuất hóa đơn. Bạn cứ xuất hóa đơn theo yêu cầu của bên mua
     
    Báo quản trị |  
  • #3477   14/01/2010

    hang82
    hang82

    Sơ sinh

    Lào Cai, Việt Nam
    Tham gia:08/01/2010
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp

    ng ty chúng tôi thành lập năm 2003 ở thành phố hồ chí minh. đến năm 2005 cũng giám đốc trong thành phố hồ chí minh lại góp vốn để thành lập công ty mới để thực hiện dự án sản xuất tại địa bàn Lào Cai với số vốn góp cao nhất và là người đại diện theo pháp luật tại công ty tại Lào cai.

    Đến năm 2008 công ty tại Lào cai có doanh thu chịu thuế và xác định là không được hưởng ưu đãi theo thông tư88/2004/TT-BTC. Vậy tôi xin hỏi Luật sư đến năm 2010 tôi điều chỉnh vốn góp và điều chỉnh người đại diện theo pháp luật thì có được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại không? Trân trọng cảm ơn!


    Cập nhật bởi ThanhLongLS ngày 12/04/2012 09:51:00 SA
     
    Báo quản trị |  
  • #3478   14/01/2010

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Thông tư 88/2004/TT-BTC không còn hiệu lực pháp luật, nên bạn không thể căn cứ vào thông tư nầy để xin hưởng ưu đải thuế TNDN được
     
    Báo quản trị |  
  • #45262   09/03/2010

    Beckham010884
    Beckham010884

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:09/03/2010
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Kê sai thuế GTGT đầu vào!!!

    Mong Luật sư giải đáp thắc mắc dùm em!!!
    trong kỳ kê khai thuế tháng 01/2010 e ke khai sai phần thuế đầu vào 4.268.118 (số đúng là 4.268.117).Vậy trong kỳ kê khai thuế tháng 02/2010 e phai điều chỉnh như thế nào và làm tờ giải trình thuế ra sao???
    Mong luât dư giải đáp dùm em!!!
     
    Báo quản trị |  
  • #45263   09/03/2010

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    bạn xem trong mẩu khai thuế GTGT hằng tháng có cột điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế GTGT, nộp thuế theo đúng số mà không cần phải làm tờ giải trình
     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    hoangnlt (27/03/2012) xuanky1980 (12/04/2012)
  • #144556   01/11/2011

    loantruonghd
    loantruonghd

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/11/2011
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Xin chào Luật sư

    Em có 1 câu hỏi muốn hỏi như sau:

    Công ty em xuất hóa đơn cho bên Công ty đối tác, họ thay đổi địa chỉ nhưng không thông báo cho bên công ty em biết.Do đó hóa đơn khi xuất đã ghi sai địa chỉ (còn các chỉ tiêu khác thì đã chuẩn) Khi hai bên làm việc đã thực hiện làm Biên bản điều chỉnh hóa đơn, trong đó có ghi rõ địa chỉ kê khai trên hóa đơn GTGT và địa chỉ điều chỉnh nhưng sau đó Công ty này lại ko chấp thuận, yêu cầu phải hủy hóa đơn sai và xuất hóa đơn mới.

    Em có lên web để tìm văn bản nói về vấn đề này và tìm thấy một Văn bản Cục thuế An giang trả lời về vấn đề đó, cty em có dẫn chiếu cho bên họ nhưng bên họ vẫn không chấp thuận cho rằng đó chỉ là cơ sở cho Thuế xem xét khấu trừ thuế GTGT đầu vào thôi chứ không phải là được chấp nhận. Anh cho em hỏi có văn bản nào cụ thể trường hợp sai địa chỉ là làm ntn? Trường hợp công ty em sẽ phải làm Biên bản điều chỉnh được hay bắt buộc phải hủy hóa đơn  ạ?

    Em rất mong nhận được câu trả lời của anh.
    Cập nhật bởi ThanhLongLS ngày 12/04/2012 09:54:18 SA
     
    Báo quản trị |  
  • #144902   02/11/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Theo hướng dẫn của thông tư153/2010/TT-BTC: "Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)". Bạn thực hiện theo hướng dẫn trên
    Cập nhật bởi ThanhLongLS ngày 12/04/2012 09:55:11 SA
     
    Báo quản trị |  
  • #145081   03/11/2011

    noiaybinhyen1267
    noiaybinhyen1267

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/09/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 105
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Xin chào Luật sư

    Tôi có câu hỏi này mong Luật sư tư vấn. Cty em có xuât hóa đơn bằng phần mềm. Nhưng giờ mới đầu tháng 11 nhưng trên HĐ lại ghi là ngày 31/11/2011. Rồi số hóa đơn tiếp theo lai xuất ngày 04/11/2011. Như vậy ngày tháng và số HĐ có phải theo thứ tự ko ạ? Như vậy có ảnh hưởng gì ko ạ?
     
    Báo quản trị |  
  • #145095   03/11/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Như vậy là phần mềm có lổi, xuất hóa đơn như vậy là sai ngày xuất,trái với quy định, bạn phải báo với công ty phần mềm để chỉnh sửa.
     
    Báo quản trị |  
  • #145295   04/11/2011

    noiaybinhyen1267
    noiaybinhyen1267

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/09/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 105
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thưa Luật sư cho tôi hỏi tiếp 1 câu nữa ạ
    Như vậy HĐ này điều chỉnh lại ngày tháng đc ko ạ?
     
    Báo quản trị |  
  • #145335   04/11/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Nếu bạn điều chỉnh ngày lập hóa đơn, chứng tỏ bạn lập hóa đơn không đúng ngày lập là vi phạm quy định.
     
    Báo quản trị |  
  • #145317   04/11/2011

    dothithanhhien
    dothithanhhien

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:03/11/2011
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 100
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Em chào Luật sư!
    Luật Sư giúp em với? Em làm nhân viên kế toán ở Cty xăng dầu, lúc trước kế toán cũ của cty có xuất hai hóa đơn GTGT tháng 3 mà bị sai số tiền thuế bên đó yêu cầu xuất HĐ lại và Hủy nhưng kế toán cũ chưa giải quyết, đến tháng 10 họ yêu cầu xuất lai 2 HĐ đó với giá như cũ.e đã xuất lại nhưng ko biết kỳ kê khai thuế tháng 3 diều chỉnh ra sao, khi 2 HĐ đó đã kê khai trong tháng 3 rui,nếu làm kê khai bổ sung jo hơn 6 tháng rùi có dc ko LS.Vậy số sách làm tháng 3 tới jo e fai diều chỉnh hết lại hả LS.Tại 2 HĐ đó hủy xuất lại trong tháng 10.
    Mong LS giúp đỡ em. Em cảm ơn LS nhiều!
     
    Báo quản trị |  
  • #145324   04/11/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Theo hướng dẫn của thông tư 153/2010/TT-BTC :"Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). " Bạn làm vậy là sai, phải làm theo quy định như trên.

     
    Báo quản trị |  
  • #146180   08/11/2011

    hoado29487
    hoado29487

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:08/11/2011
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hôm trước em lên chi cục thuế  quận thanh xuân hỏi 1 việc như sau:
    Bên em xuất hoá đơn T4.2011, đã kê khai thuế rồi, đến T10 phát hiện ra hoá đơn đó ghi sai địa chỉ công ty--> nếu như theo TT153 thì em chỉ cần xuất 1 hoá đơn mới ghi nội dung là viết thay thế cho hoá đơn số....đã lập ngày.....( lý do: hoá đơn số...ngày.....ghi sai địa chỉ ) và làm 1 biên bản giữa 2 bên xác nhận là Ok. Nhưng cơ quan thuế nói với em là bắt buộc phải huỷ hoá đơn đã viết sai và xuất lại 1 HĐ mới. Như vậy là không cần thiết đúng không luật sư, làm như vậy lằng nhằng mà số thuế vẫn ko thay đổi. Chỉ sợ sau này cơ quan thuế kiểm tra lại không chấp nhận khi làm điều chỉnh thôi.
    Em cảm ơn luật sư đã trả lời.
     
    Báo quản trị |  
  • #147425   14/11/2011

    camquyt87
    camquyt87

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:27/10/2011
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 265
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 0 lần


    Thưa luật sư! Công ty cháu làm về dịch vụ bảo trì máy tính. Khi viết hóa đơn cho khách hàng 1 lần( tức là khách lẻ lần đầu và không có hợp đồng). Kế toán bên cháu viết hóa đơn không đơn vị tính và số lượng,(vì dịch vụ này làm 1 lần như dịch vụ bán hàng) thì có gặp vấn đề gì không ạ? (Vì theo NDD153 2 chỉ tiêu này nằm trong hình thức bắt buộc của hóa đơn). nếu có thì phải giải quyết thế nào ạ? và lần sau viết hóa đơn kế toán phải viết số lượng và đơn vị tính của dịch vụ này thế nào ạ?
    Cháu xin cảm ơn luật sư
     
    Báo quản trị |  
  • #147447   14/11/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Dịch vụ sửa chửa có thể không tính được số lượng và đơn giá, nên bạn không viết mục số lượng và đơn giá cũng không trái quy định.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    camquyt87 (15/11/2011)
  • #147666   15/11/2011

    camquyt87
    camquyt87

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:27/10/2011
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 265
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào luật sư!
    Chú cho cháu hỏi là thiết kế website có chịu thuế VAT không ạ? (Miễn thuế hay chịu thuế suất 0%) . Cháu cảm ơn chú

     
    Báo quản trị |  
  • #148126   17/11/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Thiết kế website có thuế suất thuế VAT là 10%.
     
    Báo quản trị |  
    3 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    hoangnlt (27/03/2012) ctyanhtuan01 (14/03/2012) camquyt87 (18/11/2011)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG, Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh

Điện thoại : 08.9551149 Email : tvpl_ls.nguyendinhhung@yahoo.com.vn