Chào Luật sư,

Chủ đề   RSS   
  • #343535 10/09/2014

    Chào Luật sư,

    Chào Luật sư,

    Em có thắc mắc một số vấn đề như sau, rất mong được Luật sư giải đáp ạ:

    1. Bên em là Công ty Thương mại. Bán hàng cho các siêu thị, công ty có áp dụng chiết khấu thương mại cho khách hàng.
    Với các siêu thị khác thì họ đồng ý cho em trừ chiết khấu luôn rồi xuất hóa đơn bán hàng cho họ giá mà đã chiết khấu.
    Nhưng có siêu thị họ yêu cầu bên em xuất hóa đơn bán hàng bình thường. Sau cuối kỳ họ thanh toán thì họ xuất cho bên em một hóa đơn VAT với nội dung (Chiết khấu mua hàng). Bên em vẫn kê khai thuế bình thường và hạch toán hóa đơn này vào TK 521.
    Luật sư cho em hỏi hạch toán như thế đã đúng chưa ah. Em vẫn băn khoăn rất nhiều về VAT đầu vào của hóa đơn này.
    Luật sư cho biết có văn bản pháp chế nào về cái này không ah? Tại em có tham khảo ý kiến của diễn đàn kế toán  thì hóa đơn họ xuất như thế này là không đúng. Nhứng tháng trc chị kế toán cũ vẫn hạch toán. Giờ nên điều chỉnh như thế nào ah?
     
    2. Bên em có một số hàng quá date. Em thì muốn làm thủ tục hủy nhưng sếp thì muốn xuất hóa đơn bán hàng. Hàng này bên em để tồn cũng khá lâu rồi ah.
    Nếu em làm thủ tục hủy thì số thuế GTGT đầu vào của em đã khấu trừ có phải nộp lại cho nhà nước không ạ?
    Mong luật sư tư vấn cho em nên xử lý như thế nào ah.
     
    Em xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được hồi đáp của Luật sư ah.
     
    2705 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận