Hỏi về sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

Chủ đề   RSS   
  • #117894 15/07/2011

    hoacucmuathu77

    Mầm

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:15/07/2011
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 865
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 2 lần


    Hỏi về sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

    Hỏi về sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng
    Kính Gửi Luật Sư Nguyễn Đình Hùng
    Tôi có 1 vài thắc mắc mong luật sư tư vấn
    tình hình là tôi làm việc ở Cty TNHH,Cty tôi có 3 địa điểm kinh doanh1.2.3 cùng sử dụng 1 lọai hóa đơn giá trị gia tăng,trong quý 2/2011 tôi có giao cho đơn vị số 1 cuốn hóa đơn từ số 50_100,địa điểm kinh doanh số 1 rất xa so với 2 địa điểm còn lại,trong khi hết tháng 6/2011,2 địa điểm 2 và 3 đã sử dụng hóa đơn đến số 250,trong khi địa điểm số 1 mới sử dụng đến số 83,số còn lại từ 84_100 chưa sử dụng
       vậy tôi phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 2 như thế nào,tôi có vi phạm về chế độ sử dụng hóa đơn không,
     
    73403 | Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn hoacucmuathu77 vì bài viết hữu ích
    CHIMTROI711 (26/03/2012) venus1009 (08/03/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

6 Trang <123456>
Thảo luận
  • #156623   21/12/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


     Bạn mua hàng một nơi, nhận hóa đơn của công ty khác, bạn không cần hỏi tôi bạn cũng biết là không hợp lệ. Bạn có hỏi bên bán hàng tại sao không xuất hóa đơn cho bạn mà lại nhờ công ty khác xuất hóa đơn ? Công ty xuất hóa đơn có biết là xuất cho bạn và kê khai thuế hóa đơn nầy hay không ? Nếu công ty nầy  không khai thuế thì bạn sẻ bị phát hiện và họ cho rằng không phải của họ xuất cho bạn, thì bạn phải gặp nhiều vấn đề khi quyết toán thuế.
     
    Báo quản trị |  
  • #156662   21/12/2011

    nguyencuong78
    nguyencuong78

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:21/12/2011
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thưa LS
    Loại hình Công ty Cổ phần bổ nhiêm giám đốc điều hành, có biên bản họp HĐQT, có QĐ bổ nhiệm, có HĐ Lao Động. 
    Vậy Giám đốc điều hành này có được hiểu là người chịu tránh nhiệm pháp lý công ty không?
    Cụ thể là có được ký hợp đồng kinh tế, có được ký vào HĐ GTGT như là thủ trưởng đơn vị không?
     
     
    Báo quản trị |  
  • #157052   23/12/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Theo luật doanh nghiệp :   Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; do đó việc ký hợp đồng và hóa đơn thuộc thẫm quyền của giám đốc.
     
    Báo quản trị |  
  • #157058   23/12/2011

    huuphuoc88
    huuphuoc88

    Male
    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:01/12/2011
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 295
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Luât sư cho em hỏi?
     Trường hợp công ty em mua nhiên liệu (xăng, dầu) của các cửa hàng bán xăng dầu (cửa hàng xăng dầu là Chi nhánh). Khi họ xuất hóa đơn đơn cho em chỉ có thủ trưởng ký tên, nhưng không có đóng dấu trên chữ ký ( chỉ có đóng dấu treo) Vậy hóa đơn như vậy có hợp lệ không?
     
    Báo quản trị |  
  • #157425   26/12/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Theo hướng dẫn của thông tư 153/2010/TT-BTC :"Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn." Do đó hóa đơn đóng dấu treo là hóa đơn hợp lệ.
     
    Báo quản trị |  
  • #157194   24/12/2011

    hongnhung88
    hongnhung88

    Sơ sinh

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:22/12/2011
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Th­ưa luật sư!
    cho em hỏi một chút. Công ty em là Cty TNHH 2 Thành viên, vừa qua công ty em có ban, thanh lý 1 chiếc ô tô tải. giá trị còn lai cua ô tô là.120tr
    Nhưng khi xuất hoá công Cty em chi xuất vói giá 80tr ca thuế VAT. em muon hoi việc xuất hoá đơn như trên có bị coi là chốn thuế không. có cách nào để giải quyết việc này ko? em làmBiên bản đánh giá lại TSCĐ. vói trị giá trị dánh giá lại bằng vói giá bán có họp lý ko, và có can người dại diện bên thuế tham gia dánh giá ko?
     
     
    Báo quản trị |  
  • #157408   26/12/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Rất tiếc, tôi không thể có ý kiến giúp bạn giải quyết  việc  mà chính bạn biết là công ty bạn làm sai quy định.
     
    Báo quản trị |  
  • #157410   26/12/2011

    ketoanviet2011
    ketoanviet2011

    Female
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:26/12/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 140
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 3 lần


     Kính gửi luật sư
     Luật sư cho cháu hỏi về vấn đề sử dụng hóa đơn sau khi phát hành.
    công ty cháu làm là công ty TNHH, tháng 11 cháu có đi đặt in hóa đơn, ngày 12/12 cháu di phát hành hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng là ngày 12/12, ngày 12/12 cháu xuất hóa đơn. Ngày 21/12 cháu làm lại tờ thông báo phát hành do tờ phát hành ngày 12/12 ghi sai ngày bắt đầu sử dụng là 12/11. Luật sư cho cháu hỏi như vậy hóa đơn xuất ra có bị vi phạm ko ạ? Nếu bị vi phạm thì  cháu nên xử lý như nào ạ? 
       Cháu cảm ơn luật sư. Cháu mong luật sư sớm giải đáp vấn đề trên giúp cháu để cháu có hướng giải quyết ạ.

    @_@...trannguyet....(*.*)

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn ketoanviet2011 vì bài viết hữu ích
    huongtram_37 (10/01/2012)
  • #157420   26/12/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Theo hướng dẫn của thông tư 153/2010/TT-BTC :"Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành" Như vậy bạn đã thông báo phát hành hóa đơn không đúng quy định. Bạn phải thu hồi những hóa đơn đã lập trước ngày 23/12 và lập lại hóa đơn kể từ 23/12 trở đi.
     
    Báo quản trị |  
  • #157599   27/12/2011

    ketoanviet2011
    ketoanviet2011

    Female
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:26/12/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 140
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 3 lần


    cháu cảm ơn luật sư

    @_@...trannguyet....(*.*)

     
    Báo quản trị |  
  • #157774   28/12/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Không có chi
     
    Báo quản trị |  
  • #159192   05/01/2012

    lethikimthuy
    lethikimthuy

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 105
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Con chào Luật sư. Con có một thắc mắc xin chú giải đáp giúp con.
    Công ty con thuộc đối tượng không chịu thuế gtgt. nhưng một năm nay con hạch toán được khấu trừ Thuế đầu vào. Và cụ thể nó phát sinh trong bctc tháng 2 và tháng 9. Khi làm bctc tháng 10 con đã làm KHBS cho tháng 9 và cũng đã điều chỉnh tăng số thuế phải nộp ( số tổng của 2 tháng có phát sinh) trên tờ khai Thuế tháng 10. Nhưng con lại không làm khbs cho Tháng 2. Vậy bây giờ con làm khbs tháng 2 roi dem nộp bổ sung được không chú.
    Con mong chú trả lời dùm con.
     
    Báo quản trị |  
  • #159196   05/01/2012

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Tất cả những khoản thuế đã nộp trong năm chỉ là tạm nộp, nếu phát hiện sai sót, bạn có thể bổ sung sửa đổi những sai sót trước khi báo cáo quyết toán thuế.
     
    Báo quản trị |  
  • #159202   05/01/2012

    lethikimthuy
    lethikimthuy

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 105
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    nhưng theo con được biết thi khi nộp bct tháng 10 la phai nộp luôn khbs của tháng 2 và tháng 9 thì mới được điều chỉnh tăng thuế phải nộp trong tháng 10, nhưng lúc nộp bct tháng 10 con chi nộp khbs của tháng 9 thôi, thì bây giờ con có thể nộp bổ sung khbs tháng 2 ko ạ
     
    Báo quản trị |  
  • #159204   05/01/2012

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Bạn cứ báo cáo trước khi quyết toán để nộp thuế cho đúng, không có quy định nào cấm bạn kê khai đúng.
     
    Báo quản trị |  
  • #159205   05/01/2012

    lethikimthuy
    lethikimthuy

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 105
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    con cám ơn chú Hùng nhiều
     
    Báo quản trị |  
  • #159207   05/01/2012

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    không có chi
     
    Báo quản trị |  
  • #159751   07/01/2012

    huongtram_37
    huongtram_37

    Sơ sinh

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:17/11/2011
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 285
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 0 lần


    Cháu xin chào luật sư .Cháu có một thắc mắc muốn hỏi luật sư
    Trong năm 2011 công ty cháu có ký HĐ vạn chuyển với công  ty khác . Trong năm 2011 bên đối tác có tạm ứng tiền hai lần . Lần thứ nhất là tháng 5 , số tiền 15.000.000 . Lần thứ 2. vào tháng 9  số tiền 19.000.000đ  đều chi bằng tiền mặt . Ngày 25 tháng 12 công ty cháu chuyển khoản trả cho đối tác 254.000.000 đ . ngày 27/12/2011 đối tác viết hoá đơn 288.000.000 triệu đồng .Vậy hoá đơn đó có được khấu trừ toàn bộ không luật sư .Hay chỉ được khấu trừ 254.000.000 mà cháu chuyển trả qua ngân hàng thôi. Mong luật sư giúp đở . Cháu cảm ơn luật sư ạ
     
    Báo quản trị |  
  • #160071   09/01/2012

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần


    Theo hướng dẫn của thông tư129/2008/TT-BTC, bạn chỉ được khấu trừ thuế GTGT theo chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
     
    Báo quản trị |  
  • #160182   09/01/2012

    thuank47
    thuank47

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:09/01/2012
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thưa luật sư!

        Cháu có một thắc mắc mà cần giải quyết ngay: Công ty của cháu làm thông báo phát hành hoá đơn do CTy thuê in đã gửi cho CQ Thuế vào ngày 30/12/2011 và ngày bắt đầu sử dụng là 05/1/2012.

    Sau khi nộp Thông báo phát hành hóa đơn trên thì tiếp theo cần làm những thủ tục, giấy tờ gì nữa? Và thời hạn để tiến hành làm các công việc đó là những ngày nào? Ví dụ như việc thông báo huỷ hoá đơn là ngày bao nhiêu sau khi nộp thông báo phát hành hoá đơn?

        Mong luật sư giúp cháu!
     
    Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG, Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh

Điện thoại : 08.9551149 Email : tvpl_ls.nguyendinhhung@yahoo.com.vn